一般納稅人,銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),需要按以下做銷(xiāo)項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎,還是不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,等銷(xiāo)大于進(jìn)時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答你好,如果你月末進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。
2022 10/04 10:49
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- 使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是月末時(shí)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)也可以?就是不用做如下分錄結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1917
- 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎 703
- 老師您好!月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)稅額的分錄是這樣做的嗎?如果我進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)是不是從第三步就不需要做了。 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、實(shí)際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 907
- 請(qǐng)問(wèn)老師:有一個(gè)情況 ,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅 大于 銷(xiāo)項(xiàng) 稅 。 我是這么做的:1、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借 : 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 因?yàn)?,進(jìn) 大于 銷(xiāo),本期不交稅,,這樣就好,不用 再做第三步結(jié)轉(zhuǎn)了,對(duì)嗎? 1016
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- 老師您好,問(wèn)題在下面圖中。前面我理解是購(gòu)入設(shè)備花2300,但同時(shí)作為固定資產(chǎn)以后都可以提折舊計(jì)入費(fèi)用,費(fèi)用減少應(yīng)納稅所得額,所以有折舊抵稅575;但是后面講的每年節(jié)能20萬(wàn),10年200萬(wàn)元收益,那么200×25%不會(huì)產(chǎn)生50萬(wàn)所得稅支出嗎,怎么后面還是扣除凈收益150? 昨天
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