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老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候 上月留底的“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

84784987| 提問時(shí)間:2022 10/07 16:31
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
下月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
2022 10/07 16:31
84784987
2022 10/07 16:33
老師 我是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅哦
84784987
2022 10/07 16:34
老師 這是我9月份的增值稅表格 我做憑證的時(shí)候和這個(gè)表格里面的數(shù)據(jù)不一樣,表格里面9月要交257255.39,但是我做憑證做的金額不是這些,
venus老師
2022 10/07 16:36
借銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng) 未交增值稅
84784987
2022 10/07 16:56
老師 您說“進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”?我們沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的啊
venus老師
2022 10/07 17:03
那就不寫這個(gè),同學(xué)
84784987
2022 10/07 18:17
老師,那我請(qǐng)問一下,就是我給您發(fā)的那個(gè)截圖,如果做憑證的話,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
venus老師
2022 10/07 18:18
從上面看不出,要看應(yīng)交增值稅科目余額表
84784987
2022 10/07 18:19
上面那個(gè)表格就是九月份的稅的情況,麻煩您看一下下面那個(gè)合計(jì),我這個(gè)月做帳也是根據(jù)那個(gè)做的,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅8月有余額,是不是,這個(gè)月我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,要把它給沖掉?
venus老師
2022 10/07 18:20
對(duì)的下個(gè)月要交掉,同學(xué)
84784987
2022 10/07 18:26
八月份應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是在借方有余額,九月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,需不需要把八月份的那個(gè)余額給沖掉?
venus老師
2022 10/07 18:47
同學(xué)下個(gè)月你交增值稅會(huì)自動(dòng)沖掉
84784987
2022 10/07 18:48
那意思這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候不要把它沖掉是吧?
venus老師
2022 10/07 18:53
對(duì)的同學(xué)是這樣的
84784987
2022 10/07 20:21
老師,那如果沖掉了,是不是不符合做帳的邏輯?
84784987
2022 10/07 20:21
我做帳的時(shí)候把它沖掉了,所以我感覺是不是多此一舉?
venus老師
2022 10/07 20:34
不是的同學(xué)你做帳和申報(bào)要保持一致
84784987
2022 10/07 21:52
好吧,老師,是不是我跟您表達(dá)的不清楚啊,我感覺到現(xiàn)在還沒有解決我這個(gè)問題
venus老師
2022 10/07 22:45
通紅月你記住能夠記入未交增值稅就是你們結(jié)轉(zhuǎn)過的,下個(gè)月實(shí)際要繳納的增值稅
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