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老師增值稅當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成留抵稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784974| 提問時間:2022 10/08 12:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時要計提
2022 10/08 12:36
84784974
2022 10/08 12:41
老師,就是形成留抵稅額不用管對嗎?留抵稅額抵扣下個月銷項(xiàng)的時候需要做憑證嗎?
易 老師
2022 10/08 12:48
學(xué)員您好,是的,對的
84784974
2022 10/08 12:51
老師留抵稅額抵扣的時候,會計分錄怎么做
易 老師
2022 10/08 12:56
你好,申報,借:應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅
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