問題已解決

一般納稅人,稅費(fèi)認(rèn)定是13%的,沒有認(rèn)定6%,營業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務(wù)的內(nèi)容,那開具技術(shù)服務(wù)的發(fā)票是6%的稅點(diǎn),那可以直接開具6%的發(fā)票嗎?

84784964| 提問時(shí)間:2022 10/08 20:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2022 10/08 20:16
84784964
2022 10/08 20:17
那我報(bào)增值稅的時(shí)候,附件一的6%會(huì)自己增加的是吧
小菲老師
2022 10/08 20:18
同學(xué),你好 這一行,一直有的
84784964
2022 10/08 20:18
嗯嗯,知道,就是開票的金額會(huì)自己填進(jìn)這欄的是吧
小菲老師
2022 10/08 20:19
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784964
2022 10/08 20:20
好的,謝謝,我再問一個(gè)問題,這個(gè)月浙江省的印花稅的計(jì)稅金額是銷項(xiàng)不含稅金額+進(jìn)項(xiàng)不含稅金額嗎?
小菲老師
2022 10/08 20:21
同學(xué),你好 是按照合同的
84784964
2022 10/08 20:23
哦哦,那開具合同的時(shí)候只要在合同里面加一列增值稅稅額那列,其他列金額都是含稅金額,這樣可以按不含稅金額來報(bào)?
小菲老師
2022 10/08 20:24
同學(xué),你好 按照含稅
84784964
2022 10/08 20:24
不是說,合同標(biāo)明增值稅可以按不含稅金額嘛?
小菲老師
2022 10/08 20:25
同學(xué),你好 不是的,按照合同金額,如果有稅額,就要按照含稅價(jià)
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