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老師好,我上個(gè)月暫估入庫(kù)寫的是 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,這個(gè)月對(duì)公付款了,也收到發(fā)票了。我是不是需要先紅字沖銷 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)(收到發(fā)票的金額)貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)(發(fā)票金額)然后再 借庫(kù)存商品 貸 銀行存款。這樣對(duì)嗎?

84784962| 提问时间:2022 10/09 18:13
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)月先沖銷之前的暫估入賬 借:應(yīng)付賬款,貸:庫(kù)存商品 然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄 借:庫(kù)存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
2022 10/09 18:14
84784962
2022 10/09 18:21
我們是小規(guī)模納稅人 不用寫那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額吧?鄒老師
鄒老師
2022 10/09 18:49
你好,小規(guī)模納稅人 ,不用寫 進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)月先沖銷之前的暫估入賬 借:應(yīng)付賬款,貸:庫(kù)存商品 然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄 借:庫(kù)存商品??,? 貸:銀行存款
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