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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我上個(gè)月暫估入庫寫的是 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,這個(gè)月對(duì)公付款了,也收到發(fā)票了。我是不是需要先紅字沖銷 借庫存商品 負(fù)數(shù)(收到發(fā)票的金額)貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)(發(fā)票金額)然后再 借庫存商品 貸 銀行存款。這樣對(duì)嗎?
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速問速答你好,這個(gè)月先沖銷之前的暫估入賬
借:應(yīng)付賬款,貸:庫存商品
然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄
借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
2022 10/09 18:14
84784962
2022 10/09 18:21
我們是小規(guī)模納稅人 不用寫那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額吧?鄒老師
鄒老師
2022 10/09 18:49
你好,小規(guī)模納稅人 ,不用寫 進(jìn)項(xiàng)稅額
這個(gè)月先沖銷之前的暫估入賬
借:應(yīng)付賬款,貸:庫存商品
然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄
借:庫存商品??,? 貸:銀行存款
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