問題已解決

當(dāng)月支出已收到普通發(fā)票,次月別人來報(bào)銷,用現(xiàn)金支付,分錄是不是這樣。 當(dāng)月入賬 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款_×× 次月現(xiàn)金報(bào)銷 借:應(yīng)付賬款_×× 貸:庫存現(xiàn)金

84784991| 提問時間:2022 10/09 19:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是的,是這樣的
2022 10/09 19:21
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