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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們七月份給客戶開了一張四萬的發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求少付款6000元,這樣發(fā)票金額和付款金額對(duì)不上了,我們能否單獨(dú)給他開6000的紅字發(fā)票呢?
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速問速答你好;? ?這個(gè)付款不付款了。 是你們優(yōu)惠了還是說 對(duì)方就是不付款做壞賬粗粒了? ?
2022 10/10 12:31
84785009
2022 10/10 12:33
對(duì)方說我們當(dāng)時(shí)的對(duì)賬單有誤,開票金額多了,因?yàn)樗麄円呀?jīng)認(rèn)證了,又不想讓我們重新開具發(fā)票。
meizi老師
2022 10/10 12:36
你好;? 對(duì)方開紅字信息表; 你開匯紅字發(fā)票紅沖; 不然的話你就得做壞賬 還得多報(bào)稅的??
84785009
2022 10/10 12:58
如果不重新開發(fā)票,我們和客戶做個(gè)打折協(xié)議,少的六千可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
meizi老師
2022 10/10 13:00
你好; 不開的話; 除非你們有現(xiàn)金折扣; 合同注明這個(gè); 不然沒法 稅前扣除的??
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