問題已解決
老師,9月份修改補交6月稅款,6月有一張異常進項票轉(zhuǎn)出,我怎么做分錄
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速問速答借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2022 10/10 16:19
84785029
2022 10/10 16:20
成本費用?完整分錄怎么做
東老師
2022 10/10 16:21
自己選擇記入成本或者費用
84785029
2022 10/10 17:08
我只是入庫了,用于抵扣,未付款
東老師
2022 10/10 17:09
這個只是把進項稅額轉(zhuǎn)到你的庫存商品來了,可你是否付款沒有關(guān)系。
84785029
2022 10/10 17:09
原材料也要沖紅吧
東老師
2022 10/10 17:10
如果原材料不能用的話也要紅沖。
84785029
2022 10/10 17:11
我之前做的分錄是:借:1.原材料 2.進項e稅 貸:應付帳款
東老師
2022 10/10 17:11
如果原材料不能用的話也要紅沖
84785029
2022 10/10 17:14
那進項稅的部分轉(zhuǎn)到庫存商品或原材料是怎么解釋
東老師
2022 10/10 17:14
因為你開始的時候記入進項稅額沒記入原材料
84785029
2022 10/10 17:26
我轉(zhuǎn)不過彎為什么轉(zhuǎn)到庫存商品或原材料
東老師
2022 10/10 17:27
這個進項稅額不是價稅分離的結(jié)果嗎?對吧?
東老師
2022 10/10 17:27
項稅額不抵扣了,你不得轉(zhuǎn)料里面嗎
84785029
2022 10/10 17:28
現(xiàn)在那批料都退了,原來進是,價稅分離的
東老師
2022 10/10 17:29
對呀,所以現(xiàn)在進入的原材料里面
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