問題已解決

增值稅稅款上月已提交了,就是申報(bào)時(shí)填錯(cuò)了,填成欠稅款了,已過申報(bào)期,無法作廢了,請(qǐng)問下月申報(bào)時(shí)可以填寫本期繳納欠繳稅款那一欄

84785004| 提問時(shí)間:2022 10/10 16:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你說的是30欄沒有填寫嗎。
2022 10/10 16:39
84785004
2022 10/11 11:09
是的,30欄沒有填寫
84785004
2022 10/11 11:10
請(qǐng)問這月可以填寫在31欄嗎
84785004
2022 10/11 11:12
請(qǐng)問在嗎老師
郭老師
2022 10/11 11:13
你好,應(yīng)該填寫30藍(lán)。只要你的30藍(lán)和25藍(lán)一樣就可以。
84785004
2022 10/11 11:17
就是因?yàn)?0欄沒有填寫啊
84785004
2022 10/11 11:18
這月申報(bào)發(fā)現(xiàn)上月還有欠款,可是稅款是繳納了的
郭老師
2022 10/11 11:19
你好,上一個(gè)月的30啦,沒有填寫就不要管啦。
郭老師
2022 10/11 11:19
這個(gè)月的30藍(lán)和25欄填寫一樣的就可以
84785004
2022 10/11 11:20
就不用去稅務(wù)局更正了是嗎
84785004
2022 10/11 11:21
謝謝,老師
郭老師
2022 10/11 11:23
不用客氣,工作愉快。
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