問題已解決

老師,問一下,小規(guī)模企業(yè) ,增值稅申報表:開票收入和不開票收入全填在小微企業(yè)免稅銷售額里,對嗎 第四大欄免稅銷售額

84784947| 提問時間:2022 10/12 14:18
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 你們要填寫在12行的其他免稅銷售額
2022 10/12 14:23
84784947
2022 10/12 14:27
那個開票系統(tǒng)的發(fā)票金額直接就默在這欄里了,之前都報在了這一欄里,這個需要去稅務(wù)局改報表嗎,還是就在小微企業(yè)這欄報?
84784947
2022 10/12 14:28
上兩個季度都報在了小微這一欄
王超老師
2022 10/12 14:36
你當(dāng)時的申報表可以截圖給我看一下嗎,我?guī)湍闩袛嘁幌?/div>
84784947
2022 10/12 14:40
好的,謝謝老師
王超老師
2022 10/12 14:47
你這個是第10行,數(shù)據(jù)默認是把11.12兩行加起來的 你12行有數(shù)據(jù)的,11行沒有,那么直接把12行的數(shù)據(jù)復(fù)制粘貼到第10行舊可以的
84784947
2022 10/12 14:50
第12行是我這個月填上去的,那就在第10行報就行,是吧,附列資料一不需再填了吧
王超老師
2022 10/12 14:52
是的,你附表一不需要再另外填寫阿
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