問題已解決

從新建帳之前的報表都會有問題了呀

84784971| 提問時間:2022 10/12 14:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個為什么會有問題 你是說期初數(shù)建賬不平衡嗎
2022 10/12 14:33
84784971
2022 10/12 14:33
你好;? 那你就做; 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ; 借應(yīng)收賬款貸收入; 銷項稅; 就這樣補 ?
84784971
2022 10/12 14:34
剛剛那老師沒解決問題窗口就關(guān)閉了。無語了
84784971
2022 10/12 14:36
老師一般納稅人請問建帳之前公戶已經(jīng)收到貨款5萬元。(未繳納稅款)也是建帳期初未記錄。建帳之后開具了發(fā)票做了應(yīng)收賬款(繳納了增值稅及企業(yè)所得稅),跨年度發(fā)現(xiàn)之前已經(jīng)收到貨款請問如何寫會計分錄把這應(yīng)收賬款5萬元沖平?
84784971
2022 10/12 14:37
麻煩老師幫忙處理一下
樸老師
2022 10/12 14:44
期初還是零 建賬之后把收到的五萬做分錄入賬
84784971
2022 10/12 14:48
這是19年建的帳 那我現(xiàn)在入賬之后和我銀行存款對不上了怎么辦?
樸老師
2022 10/12 14:52
銀行多了還是賬上多了
84784971
2022 10/12 14:54
目前都是平的。 就是多了應(yīng)收賬款這5萬需要沖平
樸老師
2022 10/12 15:00
同學(xué)你好 那你只能計入營業(yè)外了哦
84784971
2022 10/12 15:06
老師會計分錄怎么做
樸老師
2022 10/12 15:12
應(yīng)收賬款余額在借方還是貸方
84784971
2022 10/12 15:18
應(yīng)收賬款在借方
樸老師
2022 10/12 15:22
那你現(xiàn)在 借營業(yè)外支出 貸u應(yīng)收賬款
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