問題已解決
老師,你好,想問一下資產(chǎn)負債表應收應付,預收預付,其他應收款和其他應付款,有負數(shù)的話,應該怎么處理?
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速問速答這種在做資產(chǎn)負債表時,是需要進行重分類的。
對于其他應付款的負數(shù)=其他應收款的正數(shù)(需要從明細里調(diào)出來具體明細哪個是負數(shù))。
應收賬款的負數(shù)=預收賬款的正數(shù)
應付賬款的負數(shù)=預付賬款的正數(shù)
2022 10/14 11:34
84784978
2022 10/14 11:45
還要對明細表嗎?還是直接看負債表上的數(shù)?
林夕老師
2022 10/14 12:55
同學,這個是需要根據(jù)明細表逐個看的,根據(jù)報表里數(shù)據(jù)是分不開的。
84784978
2022 10/14 12:57
為什么資產(chǎn)負債表里面就是公式算出來的數(shù)據(jù),為什么會出負數(shù)呢
林夕老師
2022 10/14 12:59
同學,因為資產(chǎn)負債表只是系統(tǒng)自動計算的,對于這種重分類調(diào)整,系統(tǒng)是不能自動判斷的,所以財務軟件生成的報表,一般還需要財務人員檢查。(就是系統(tǒng)生成的不智能,這種調(diào)整準則要求的,在系統(tǒng)里是不能自動實現(xiàn)的)
84784978
2022 10/14 13:06
重分類調(diào)整?
林夕老師
2022 10/14 13:24
同學,是的,這個是需要財務人員自己調(diào)的,系統(tǒng)不會自動的。
84784978
2022 10/14 13:51
如果應交稅金算負數(shù)呢?需要怎么調(diào)整?還是不需要調(diào)整?
林夕老師
2022 10/14 13:52
同學,應交稅費出現(xiàn)負數(shù),是重分類到其他流動資產(chǎn)中。
84784978
2022 10/14 13:53
好的,未分配利潤負數(shù)需要調(diào)整嗎?
林夕老師
2022 10/14 13:54
同學,未分配利潤的負數(shù)不需要調(diào)整。
84784978
2022 10/14 13:56
除了未分配利潤可以是負數(shù)以外,其他的就不可以是負數(shù),對嗎?
84784978
2022 10/14 13:57
利潤表,費用費類可以出現(xiàn)負數(shù)嗎
林夕老師
2022 10/14 13:57
同學,對于資產(chǎn)負債表里,是這樣的。
84784978
2022 10/14 14:00
利潤表呢?可以出現(xiàn)負數(shù)嗎?
林夕老師
2022 10/14 14:00
同學,利潤表是可以有負數(shù)的。
84784978
2022 10/14 14:01
好的,謝謝
林夕老師
2022 10/14 14:05
同學,加油,給個五星好評喲~
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