問題已解決

老師:您好!9月份收到以前月份的社**費(fèi),退費(fèi)原因是險(xiǎn)種比例調(diào)整,收到的這個(gè)退費(fèi)要如何做賬務(wù)處理?謝謝!

84785000| 提問時(shí)間:2022 10/14 11:51
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 10/14 11:53
84785000
2022 10/14 12:05
直接沖費(fèi)用,不是計(jì)入營業(yè)外收入嗎
東老師
2022 10/14 12:06
計(jì)入營業(yè)外收入也行的
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