問題已解決

公司名下有一輛車拿去報廢了,交給專業(yè)的報廢公司處理,報廢公司轉(zhuǎn)了車輛殘值1000元到我企業(yè)的公戶,針對這筆業(yè)務,我怎么進行賬務處理?就是公戶收到車輛報廢殘值。

84784960| 提問時間:2022 10/17 21:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問公司名下車是在固定資產(chǎn)科目嗎
2022 10/17 21:24
84784960
2022 10/17 21:25
對啊,公車啊做公司固定資產(chǎn)處理
bamboo老師
2022 10/17 21:26
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
84784960
2022 10/17 21:30
我只問我收到殘值這一筆,請看清楚題目
bamboo老師
2022 10/17 21:35
那就只需要寫這筆分錄 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
84784960
2022 10/18 09:45
不對啊,貸應交稅費,應該是開了發(fā)票以后作的,我現(xiàn)在只是收了錢啊
bamboo老師
2022 10/18 09:58
請問您后期需要開具發(fā)票嗎?報廢也需要開具發(fā)票? 正常固定資產(chǎn)處置是收款就開票 不是銷售正常的貨物的 延遲開票
84784960
2022 10/18 11:53
我正常啊,我今天收了錢,明天就開票,不正常,就隔了一天時間。但是我做帳,對于我來說,今天發(fā)生的今天做,明天發(fā)生的明天做,那就是分了兩次來做,這個意思,懂了嗎?難道這樣子又不對了?
bamboo老師
2022 10/18 12:15
實際工作中這個看自己單位的 有的單位收款跟發(fā)票一起集中月末做分錄 有的分開做 借 銀行存款 貸 預收賬款 分開可以這樣寫分錄
84784960
2022 10/18 12:35
哦,那到時候開了發(fā)票的那個分錄就是你之前回答得那個分錄,把銀行存款換成預付賬款,對嗎?
bamboo老師
2022 10/18 13:08
是的 開具發(fā)票后 借:預付賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
84784960
2022 10/18 15:55
好,那么清理的凈收入或者凈損失,是自己計算出來,然后根據(jù)內(nèi)部清理單據(jù)來做分錄嗎?
bamboo老師
2022 10/18 17:58
清理的凈收入或者凈損失,是自己計算出來,然后根據(jù)內(nèi)部清理單據(jù)來做分錄 對的
84784960
2022 10/18 19:27
好,完全明白了。
bamboo老師
2022 10/18 19:27
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