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老師,9月份,計提10月份社保,10月份發(fā)現(xiàn)計提多了,怎么處理會計分錄啊
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速問速答你好
這個要紅沖回去的
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:管理費用
2022 10/17 21:27
84785011
2022 10/17 21:30
如果計提少了是不是應(yīng)該,借管理費用少借的部分? 代貸應(yīng)付職工薪酬啊
王超老師
2022 10/17 21:33
是的,你的理解是正確的
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