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老師,10月份收到一張員工9月份開的招待費普通發(fā)票拿來報銷,這筆費用還能做在9月份的賬里嗎?

84785011| 提問時間:2022 10/18 12:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,可以這么做的。
2022 10/18 12:13
84785011
2022 10/18 12:14
謝謝!那會計分錄應該怎么寫的?
郭老師
2022 10/18 12:16
借銷售費用、招待費貸其他應付款, 10月 借其他應付款貸銀行存款。
84785011
2022 10/18 12:18
我們是小規(guī)模公司,收到的發(fā)票是電子普通發(fā)票的,開票名稱是餐飲服務,我們需要交稅的嗎?
郭老師
2022 10/18 12:20
還好,你們單位不需要交稅的。
郭老師
2022 10/18 12:20
你好,你們單位不需要交稅。
84785011
2022 10/18 12:21
謝謝!還有員工報銷9月份的快遞費做在9月份的賬里,是不是也是做一樣的分錄?
郭老師
2022 10/18 12:23
對的是的對的是的對的是的。
84785011
2022 10/18 12:25
老師,我想問下收到的發(fā)票,那我是放在9月份的賬里面做原始憑證還是放在10月報銷的憑證里呢?
郭老師
2022 10/18 12:29
你好 在 九月份的里面的
84785011
2022 10/18 12:31
那10月份不需要原始憑證做附件的嗎?
84785011
2022 10/18 12:32
是不是附公司報銷給員工銀行轉賬時的回單就可以了?
郭老師
2022 10/18 12:35
你銀行回單不就是嗎?
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