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進(jìn)購的材料發(fā)票跨年開具紅字發(fā)票后進(jìn)項稅額如何賬務(wù)處理?

84784985| 提問時間:2022 10/18 16:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借預(yù)付賬款、 貸原材料、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022 10/18 16:35
84784985
2022 10/18 16:37
郭老師好~這個是不是在開具負(fù)數(shù)發(fā)票后再補(bǔ)這筆分錄?
郭老師
2022 10/18 16:37
你好,你開了紅字信息表就可以做這個。
84784985
2022 10/18 16:40
你好不好意思我還想再問詳細(xì)點~是不是當(dāng)年的紅沖發(fā)票可以直接開負(fù)數(shù)發(fā)票就行了~跨年的就需要剛剛你給的分錄做是這樣的嗎?
郭老師
2022 10/18 16:41
你好,跨年和本年都是可以做這個的,跨年的話,你涉及到損益類的科目嗎?你結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有。
84784985
2022 10/18 16:45
沒有~我做負(fù)數(shù)分錄后一直有一筆進(jìn)項稅掛在余額貸方
郭老師
2022 10/18 16:46
你好,你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。
84784985
2022 10/18 16:55
好的好的~謝謝老師~如你剛才說講到如果涉及到損益類已結(jié)轉(zhuǎn)了成本該如何賬務(wù)處理 謝謝
郭老師
2022 10/18 16:56
做了我上面的第一個分錄之后,借原材料、借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 當(dāng)年在做這個, 如果是跨年的,借原材料貸以前年度損益調(diào)整
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