問題已解決
看這張圖,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,怎樣寫會計分錄,詳細講解一下呢
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速問速答你好,就是把這些所有科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,如果是未交增值稅科目是貸方,就要交稅,借方就是多交了稅!
2022 10/19 17:00
84784961
2022 10/19 17:01
正確的分錄是怎樣寫的嘛,麻煩給個正確分錄呢,謝謝
潘潘老師
2022 10/19 17:19
先結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項!然后根據(jù)應交稅結(jié)轉(zhuǎn)
1.轉(zhuǎn)進項
借應交稅費未交增值稅 146773.83
貸應交稅費應交增值稅進項146773.83
2.轉(zhuǎn)銷項
借 應交稅費-應交增值稅 - 銷項稅 150323.17
轉(zhuǎn)出未交增值稅240.94
貸,應交稅費未交增值稅 150564.11
未交增值稅就是150564.11-146773.83=3790.28
這道題已經(jīng)給你做好了前提賬務處理
現(xiàn)在3790.28-480免稅的就是3310.28要交的稅
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