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老師 麻煩幫我看看我填的這個小規(guī)模納稅人差額征稅增值稅申報表對不

84784996| 提問時間:2022 10/19 18:29
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 咱們公司有差額征稅事項沒?
2022 10/19 18:37
立峰老師
2022 10/19 18:38
本季度開的有專票嗎?
84784996
2022 10/19 18:41
沒有開專票有差額征稅
立峰老師
2022 10/19 18:48
咱們是幾個點的業(yè)務(wù)?3個點,還是5個點?
立峰老師
2022 10/19 18:48
3個點的業(yè)務(wù),現(xiàn)在500萬元以下是免稅的,不要再用差額征稅了。
立峰老師
2022 10/19 18:49
直接申報就可以的。
84784996
2022 10/19 18:50
那這增值稅申報表應(yīng)該怎么填 沒填過 第一次填
立峰老師
2022 10/19 18:54
沒有專票時,把免稅金額全部填到第12行服務(wù)欄內(nèi)。然后在減免稅明細表中,把2022 15號公告的減免稅備案一下,就可以。
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