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老師,麻煩問下紅沖去年的一筆收入發(fā)票,并且今年重開發(fā)票,應(yīng)該怎么沖賬

84784958| 提問時間:2022 10/20 10:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 去年紅沖的收入金額發(fā)票 和你重新開票的? 不含稅金額和稅費都是一致的嗎? ?
2022 10/20 10:13
84784958
2022 10/20 10:14
都是一致的
meizi老師
2022 10/20 10:16
?你好; 一致的; 直接按照上年分錄? 借貸方不變; 金額負數(shù)紅沖; 在按分錄做一遍開票的部分即可;? ?不要走以前年度損益調(diào)整科目哈??
84784958
2022 10/20 10:17
老師為啥不是走以前年度損益啊
meizi老師
2022 10/20 10:20
?你去年已經(jīng)報稅了。 做分錄只是跟著發(fā)票? ?紅沖和在開票處理下分錄而已? ?
84784958
2022 10/20 10:20
而且今年重開的發(fā)票是不是又得重新上增值稅呢
84784958
2022 10/20 10:22
去年的稅點1%,今年重開又是3%,不含稅金額也不一樣了
meizi老師
2022 10/20 10:24
?你好;? ? 你紅沖發(fā)票 不含稅比如10萬 ;? 你在開一張10萬不含稅;? 對于今年是一正一負數(shù)的; 稅額應(yīng)該是一致的; 如果你? 稅率不一樣; 就不一致;? 就的走以前年度損益調(diào)整來紅沖的??
84784958
2022 10/20 10:27
損益調(diào)整科目怎么做賬呢?只是主營收入和稅率調(diào)嗎?怎么做呢
meizi老師
2022 10/20 10:32
?你好;? 是hi的;? 用這個科目 替代主營業(yè)務(wù)收入科目 ;? ? ? ? ?
84784958
2022 10/20 10:35
老師,紅沖的發(fā)票稅率開1%跟去年一樣?然后重開的發(fā)票開3%,做以前年度損益調(diào)整,增值稅按正負的差額上稅嗎
meizi老師
2022 10/20 10:41
?你好;? ?也是一樣哈 ; 是的;差額部分 補稅? ??
84784958
2022 10/20 10:52
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 10/20 10:58
?不客氣的;幫到你就好; 滿意請給予評價?
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