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你好,問一下,銀行賬號結息,會計分錄怎么樣做?社**費會計分錄怎么樣做?
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速問速答借銀行存款,借財務費用,利息收入負數(shù)
借銀行存款,貸應付職工薪酬,社保,
借應付職工薪酬社保,借管理費用,社保負數(shù)
2022 10/21 15:59
84784957
2022 10/21 16:03
社保要做二筆分錄?直接借銀行存款,貸管理費用社??梢詥?/div>
郭老師
2022 10/21 16:05
你好,你當時支付的時候通過了應付職工薪酬社保嗎?如果沒有的話可以這么做。
84784957
2022 10/21 17:26
個人部分就是有應付職工薪酬,這個退回部分是不用支付給個人的,是屬于公司的,所以應該不用通過應付職工薪酬吧
郭老師
2022 10/21 17:26
好企業(yè)的也需要的,借管理費用社保貸,應付職工薪酬社保借應付職工薪酬社保貸銀行存款。
郭老師
2022 10/21 17:26
人的在工資里面,集體企業(yè)的在社保里面。
84784957
2022 10/21 17:33
我做分錄的時候是這樣做的
借:管理費用-社保公司部分:2195.72元
借:管理費用-社保個人部分:1042.96
貸:銀行存款:3238.68元
借:管理費用-工資 ,貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬 貸:管理費用-社保個人部分:1042.96 貸:銀行存款
現(xiàn)在退回社保736元,這736是不退給個人的,屬于公司的。
郭老師
2022 10/21 17:33
借銀行存款貸管理費用、社保。
郭老師
2022 10/21 17:34
不是回復了嗎
社保要做二筆分錄?直接借銀行存款,貸管理費用社??梢詥?2022-10-21 16:03
你好,你當時支付的時候通過了應付職工薪酬社保嗎?如果沒有的話可以這么做。
2022-10-21 16:05
84784957
2022 10/21 17:36
由于退回部分是屬于公司的,所以我做的分錄是
借:銀行存款 736元
貸:管理費用-社保公司部分 736元
這樣對嗎
郭老師
2022 10/21 17:43
是的對的是的對的是的。
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