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老師您好!收到銀行利息收入 借:銀行存款51 財(cái)務(wù)費(fèi)用-51 還是借:銀行存款51 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用51 月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84785008| 提问时间:2022 10/23 17:02
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你提供的兩種方式,都是可以的。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 51,貸:本年利潤(rùn) 51
2022 10/23 17:03
84785008
2022 10/23 19:45
好的,謝謝您!
84785008
2022 10/23 19:53
老師您好!還想問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題:就是一個(gè)合伙人的單位,沒(méi)有成立公司和個(gè)體戶,第一個(gè)月做賬的固定資產(chǎn),我想第二個(gè)月一下攤銷成管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用20000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)20000 這樣做賬可以嗎?
84785008
2022 10/23 19:56
還是第二個(gè)月計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用20000 ? ? 貸:累計(jì)折舊20000 問(wèn)題是這個(gè)累計(jì)折舊一直在賬上掛著嗎,怎么給它消為零?!
鄒老師
2022 10/24 07:57
你好,固定資產(chǎn)的折舊,分錄是 借:管理費(fèi)用 等科目 ,貸:累計(jì)折舊
84785008
2022 10/24 14:49
老師我說(shuō)的是合伙單位的加工廠,沒(méi)有成立公司和個(gè)體戶,我上個(gè)月做了固定資產(chǎn)賬戶,我這個(gè)月想給他攤銷成管理費(fèi)用,這樣可以嗎
鄒老師
2022 10/24 14:53
不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合
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84785008
2022 10/24 15:01
我上個(gè)月做的固定資產(chǎn)20000,這個(gè)月計(jì)提折舊20000,這樣做賬可以嗎
84785008
2022 10/24 15:02
好的老師!
鄒老師
2022 10/24 15:10
你好,低于500萬(wàn)的固定資產(chǎn),是可以一次性計(jì)提折舊的?
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