問題已解決

老師您好!請問:8月開了一張專票錯誤100元,在9月份開了紅字專票-100,9月又重新開了正確的發(fā)票。9月份該怎么做賬呢?

84785044| 提問時間:2022 10/24 12:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入、負數(shù) 應交稅費,負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。
2022 10/24 12:17
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