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9月份紅沖了2021.12月份的增值稅專票,去稅局更正了2021.12月份增值稅申報表,賬務(wù)怎么處理呢
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速問速答你好
借:主營業(yè)務(wù)收入
增值稅
帶:應(yīng)收賬款
2022 10/25 16:30
84785007
2022 10/25 16:40
但稅局里面更正之后的增值稅申報表里面的銷售額和做賬軟件里面的銷售額不一致了,會有影響嗎
王超老師
2022 10/25 16:48
這個不影響的,這個是因為前期進行調(diào)整造成的
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