問題已解決

我是一般納稅人,這個月銷項發(fā)票開了,需要繳納增值稅稅金2萬,但是其中有一張發(fā)票下個月需要紅沖,那這個繳納的增值稅可以退嘛?

84784993| 提問時間:2022 10/25 20:44
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CICI
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,在你下個月開出紅沖發(fā)票的時候,他會自動抵減掉的
2022 10/25 20:53
84784993
2022 10/25 20:54
那那繳納的怎么辦?不就多交了嘛
CICI
2022 10/25 20:56
在你下月開出紅字的當(dāng)月增值稅進行扣減,如果不足扣減的,可繼續(xù)留抵下下月扣減。
CICI
2022 10/25 20:57
你這個月感覺多交了,那你下個月少交了,其實是一樣的,只是時間不同
84784993
2022 10/25 20:58
不足抵減,那會造成開票金額負(fù)數(shù),申報表沒有辦法申報呀
CICI
2022 10/25 21:06
開票的相關(guān)數(shù)據(jù)申報表是自動導(dǎo)入的,打個比方,你如果當(dāng)月進項大于了銷項,你的報表也會是負(fù)數(shù)的
84784993
2022 10/25 23:15
那怎么會是負(fù)數(shù),銷售收入是正數(shù)的
CICI
2022 10/26 09:38
如果你下個月11月開了紅字發(fā)票,當(dāng)月累計后的銷售額是正數(shù)這是最好的,這個相對應(yīng)的稅款直接在當(dāng)月進行了抵減。如果11當(dāng)月的銷售額比較小,開了紅字發(fā)票導(dǎo)致當(dāng)月累計銷售額是負(fù)數(shù)的,你要去國稅廳那邊申報。如果你是想直接退稅額的,19年4月1日起試行增值稅期末留抵稅額退稅制度,但要符合稅務(wù)的相關(guān)條件(比如你納稅信用等級A或B級,連續(xù)6個月增量留抵稅均大于0且第6個月增值不低50萬,沒有虛開發(fā)票及稅務(wù)處罰,自19年4月起未享受即征即退等等條件),這個你還需咨詢下當(dāng)?shù)卣?,不建議你這么操作,實際工作中可能會有點煩瑣。
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