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老師,所得稅退稅了2018年的,怎么做分錄 ,跨年了

84784979| 提問時間:2022 10/26 13:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 借 銀行存款貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅;? 借? ?應交稅費-應交企業(yè)所得稅; 貸 以前年度損益調整 ;結轉:借以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤
2022 10/26 13:47
84784979
2022 10/26 14:02
這樣做了,應交稅費掛帳了
meizi老師
2022 10/26 14:04
你好;? ?你退稅了。 就平衡了。 你自己看看上面分錄。? ??
84784979
2022 10/26 14:05
老師,我看到了
meizi老師
2022 10/26 14:06
?好的; 那就是平衡的哦 ; 你看看? ??
84784979
2022 10/26 14:06
老師,以前年度的沒有計提,只繳納了,我怎么處理呀
meizi老師
2022 10/26 14:07
你好; 補計提 :? 意思? ?你只繳納了。? 這部分? ?借銀行存款貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ?
84784979
2022 10/26 14:09
跨年了,也可以補計提嗎,老師
meizi老師
2022 10/26 14:11
你好; 是的; 可以補計提的??
84784979
2022 10/26 14:14
老師,以前年度損益調整在資產(chǎn)還是負債還是損益內(nèi)找
meizi老師
2022 10/26 14:15
你好;? ?月末轉利潤分配去 ; 會影響負債表的;? 不影響利潤表? ?
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