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?老師,委外加工費(fèi)發(fā)生在9月,付款11月,成本結(jié)轉(zhuǎn)9月包含加工費(fèi),9月怎么做憑證

84784955| 提問時(shí)間:2022 11/02 09:19
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
紅沖9月成本憑證,再重新做一張正確藍(lán)色憑證
2022 11/02 09:21
84784955
2022 11/02 09:30
本來都是應(yīng)該在9月份
84784955
2022 11/02 09:32
只是付款在11月
venus老師
2022 11/02 09:38
那也要紅沖成本,再在本月確認(rèn)新的正確的成本
84784955
2022 11/02 09:46
為什么要紅沖呢
84784955
2022 11/02 09:48
我在9月份,直接做 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 11月的 借 應(yīng)付帳款 貸 庫存現(xiàn)金 不可以嗎?
venus老師
2022 11/02 09:48
你實(shí)際發(fā)生多少加工費(fèi)就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本呀
84784955
2022 11/02 10:03
是的 所以說我不用紅沖成本的呀
venus老師
2022 11/02 10:29
同學(xué)你可以在本月做成本沒問題
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