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老師,同一個客戶,在應(yīng)收應(yīng)付上都有掛賬,可以合并互抵到一個科目么

84785017| 提問時間:2022 11/02 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的
2022 11/02 10:27
84785017
2022 11/02 11:09
如果應(yīng)收應(yīng)付上面都是掛的預(yù)收預(yù)付,并沒有開票,預(yù)收預(yù)付也可以合并互抵到一個科目里么?
郭老師
2022 11/02 11:11
是的是的,可以這么做的。
84785017
2022 11/02 11:14
那不開票就相互抵掉,然后按照互抵后的金額開票,這樣可以么?
郭老師
2022 11/02 11:16
可以的,發(fā)票該怎么開還是得怎么開的,你銷售給他,他銷售給你,分別開發(fā)票的,不是開差額的發(fā)票。
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