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老師麻煩問(wèn)一下,公司是建筑公司,上半年接了300多萬(wàn)的工程,現(xiàn)在一部分是給工程款,其中有639226元對(duì)方要拿一套房產(chǎn)抵賬,對(duì)方要發(fā)票,我們給對(duì)方開了發(fā)票,老板和對(duì)方簽了抵賬合同后對(duì)方只給我們開了一張收據(jù),之后老板把房屋以50萬(wàn)元價(jià)格直接出售了,房屋手續(xù)直接辦理給個(gè)人了,這個(gè)怎么做賬?

84785034| 提问时间:2022 11/04 10:27
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)收賬款。。然后再銷售這個(gè)房子的時(shí)候做固定資產(chǎn)清理。
2022 11/04 10:28
84785034
2022 11/04 10:30
那么銷售這個(gè)房子是會(huì)計(jì)分錄怎么做?
玲老師
2022 11/04 10:37
、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
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