問(wèn)題已解決

老師,之前有加計(jì)抵減政策,上個(gè)月開(kāi)了張發(fā)票,比如說(shuō)銷項(xiàng)稅是100,進(jìn)項(xiàng)80,然后加計(jì)抵減的又給抵扣了20,就不用交稅了,那加計(jì)抵減的這部分該怎么做賬呢

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/05 16:14
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減,20,貸:其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入,20。
2022 11/05 16:16
84784959
2022 11/05 16:19
老師,現(xiàn)在賬上是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)20,要不要把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入呢,賬上沒(méi)做過(guò)關(guān)于“加計(jì)抵減”的科目的賬
王雁鳴老師
2022 11/05 16:36
同學(xué)你好,不需要的,把銷項(xiàng)與加計(jì)抵減做分錄抵消就行了。
84784959
2022 11/05 16:37
老師,稅務(wù)局里面加計(jì)抵減有10000元左右,賬上沒(méi)做過(guò)賬,需要做這筆賬嗎?
王雁鳴老師
2022 11/05 16:43
同學(xué)你好,需要做這筆賬的。
84784959
2022 11/05 16:53
老師,這筆賬該怎么做呢
王雁鳴老師
2022 11/05 16:53
同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減,10000元左右,貸:其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入,10000元左右。
84784959
2022 11/05 17:08
老師,摘要怎么寫呢
王雁鳴老師
2022 11/05 17:09
同學(xué)你好,摘要就寫,加計(jì)抵減增值稅結(jié)轉(zhuǎn)處理。
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