問(wèn)題已解決
老師 季度末申報(bào)的時(shí)候暫估了成本 后期收到票了之后該怎么處理呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好 紅沖暫估按發(fā)票入賬?
2022 11/09 13:48
84784983
2022 11/10 11:40
老師? 我賬估的話是擺的借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估成本? 貸:其他應(yīng)付款? 收到發(fā)票后做一筆相反的會(huì)計(jì)分錄嗎? ?如果是跨月的那種呢
玲老師
2022 11/10 11:51
你好 做原來(lái)負(fù)數(shù) 分錄? ?一樣處理?
閱讀 294