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老師,購買的鋼材發(fā)票沒有到,貨到了款也付了。這個怎么做分錄,發(fā)票到了款也付尾款了又怎么做

84784977| 提問時間:2022 11/11 17:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
發(fā)票沒有到,貨物到了,付了款,借預付賬款貸銀行存款, 借庫存商品貸應付賬款暫估 次月發(fā)票到了之后,借應付賬款暫估貸庫存商品, 借庫存商品貸預付賬款、銀行存款。
2022 11/11 17:51
84784977
2022 11/11 17:54
這個是上個月其他人做的,為了不交稅已經(jīng)暫估了,現(xiàn)在我收到發(fā)票也有付了尾款,我是要接著借原材料貸銀行存款,還是把它這次紅沖,借負原材料貸負銀行存款?
郭老師
2022 11/11 17:55
紅蟲之前的,然后你再給我發(fā)票的
84784977
2022 11/11 17:56
全部紅沖的話,銀行不是也沖了,9月銀行付了一部分呀,沖了全放10月付?
郭老師
2022 11/11 18:00
不用應付賬款紅沖 借應付賬款貸庫存商品。
84784977
2022 11/11 18:01
不明白呀,這個
郭老師
2022 11/11 18:04
借應付賬款 貸原材料, 借原材料貸應付賬款,銀行存款。
84784977
2022 11/11 18:07
借應付賬款196300 貸原材料196300 借原材料200000貸應付賬款196300,銀行存款3700。 這樣嗎
郭老師
2022 11/11 18:10
可以的,可以這么做的
84784977
2022 11/11 18:46
好的,謝謝啦
郭老師
2022 11/11 18:51
不用客氣 工作愉快
84784977
2022 11/12 09:21
那領(lǐng)用跟結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是也全都要對應紅沖呀
郭老師
2022 11/12 09:21
對的,是的,需要這么做的。
84784977
2022 11/12 09:26
那這個紅沖是借工程施工-196300貸原材料-196300 正確的寫借工程施工200000 貸原材料200000 這樣嗎
郭老師
2022 11/12 09:27
對的,是的,是這么做的。
84784977
2022 11/12 09:34
那這個成本也是這樣對應的?借主營業(yè)務(wù)成本-278200 貸工程施工工資-81900 貸工程施工原材料-196300 正確:借主營業(yè)務(wù)成本281900 貸工程施工工資81900 貸工程施工原材料200000 這樣嗎?把整筆都沖掉再重新做? 那剛上筆領(lǐng)用是上個月領(lǐng)用的我這樣全部對沖放這個月做這樣對嗎
郭老師
2022 11/12 09:36
對的似的,你可以只充原材料的,工資的,可以不用動。
郭老師
2022 11/12 09:36
暫估的不對,你暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,暫估入庫,還有暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本都需要紅沖。
84784977
2022 11/12 09:57
老師,是所有的成本發(fā)票都計入工程施工科目嗎,像這個做了其他應收,現(xiàn)在發(fā)票回來了我是做借工程施工120000 貸其他應收款 貸銀行存款嗎
84784977
2022 11/12 09:58
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本是一筆對應發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是全部結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 11/12 09:59
對的,是的,是這么做的。
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