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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,把手工賬的工作內(nèi)容流程詳細(xì)的列示一下,謝謝啦! 月底的計(jì)提都是計(jì)提哪些內(nèi)容?謝謝!
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速問(wèn)速答沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件,手工賬,需要購(gòu)買(mǎi)的:現(xiàn)金明細(xì)賬、銀行存款明細(xì)賬、三欄式明細(xì)賬、空白憑證、十三欄式期間費(fèi)用明細(xì)賬、應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬、總分類(lèi)賬。
結(jié)賬是將賬簿記錄定期結(jié)算清楚的會(huì)計(jì)工作。在一定時(shí)期結(jié)束時(shí)(如月末、季末或年末),為了編制財(cái)務(wù)報(bào)表,需要進(jìn)行結(jié)賬,具體包括月結(jié)、季結(jié)和年結(jié)。
結(jié)賬的內(nèi)容通常包括兩個(gè)方面:
一是結(jié)清各種損益類(lèi)賬戶(hù),并據(jù)以計(jì)算確定本期利潤(rùn);
二是結(jié)出各資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益賬戶(hù)的本期發(fā)生額合計(jì)和期末余額。
結(jié)賬的程序
1.結(jié)賬前,將本期發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬,并保證其正確性。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤,應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行更正。
2.在本期經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全面入賬的基礎(chǔ)上,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求,調(diào)整有關(guān)賬項(xiàng),合理確定應(yīng)計(jì)入本期的收入和費(fèi)用。
3.將各損益類(lèi)賬戶(hù)余額全部轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶(hù),結(jié)平所有損益類(lèi)賬戶(hù)。
4.結(jié)出資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益賬戶(hù)的本期發(fā)生額和余額,并轉(zhuǎn)入下期。
上述工作完成后,就可以根據(jù)總分類(lèi)賬和明細(xì)分類(lèi)賬的本期發(fā)生額和期末余額,分別進(jìn)行試算平衡。
結(jié)賬的要點(diǎn)主要有:
(1)對(duì)不需按月結(jié)計(jì)本期發(fā)生額的賬戶(hù),如各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款明細(xì)賬和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資明細(xì)賬等,每次記賬以后,都要隨時(shí)結(jié)出余額,每月最后一筆余額是月末余額。月末結(jié)賬時(shí),只需要在最后一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄下面通欄劃單紅線(xiàn),不需要再次結(jié)計(jì)余額。
(2)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款日記賬和需要按月結(jié)計(jì)發(fā)生額的收入、費(fèi)用等明細(xì)賬,每月結(jié)賬時(shí),要在最后一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄下面通欄劃單紅線(xiàn),結(jié)出本月發(fā)生額和余額,在摘要欄內(nèi)注明“本月合計(jì)”字樣,并在下面通欄劃單紅線(xiàn)。
(3)對(duì)于需要結(jié)計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額的明細(xì)賬戶(hù),每月結(jié)賬時(shí),應(yīng)在“本月合計(jì)”行下結(jié)出自年初起至本月末止的累計(jì)發(fā)生額,登記在月份發(fā)生額下面,在摘要欄內(nèi)注明“本年累計(jì)”字樣,并在下面通欄劃單紅線(xiàn)。12月末的“本年累計(jì)”就是全年累計(jì)發(fā)生額,全年累計(jì)發(fā)生額下通欄劃雙紅線(xiàn)。
(4)總賬賬戶(hù)平時(shí)只需結(jié)出月末余額。年終結(jié)賬時(shí),為了總括地反映全年各項(xiàng)資金運(yùn)動(dòng)情況的全貌,核對(duì)賬目,要將所有總賬賬戶(hù)結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額,在摘要欄內(nèi)注明“本年合計(jì)”字樣,并在合計(jì)數(shù)下通欄劃雙紅線(xiàn)。
(5)年度終了結(jié)賬時(shí),有余額的賬戶(hù),應(yīng)將其余額結(jié)轉(zhuǎn)下年,并在摘要欄注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣;在下一會(huì)計(jì)年度新建有關(guān)賬戶(hù)的第一行余額欄內(nèi)填寫(xiě)上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額,并在摘要欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣,使年末有余額賬戶(hù)的余額如實(shí)地在賬戶(hù)中加以反映,以免混淆有余額的賬戶(hù)和無(wú)余額的賬戶(hù)。
2022 11/13 17:29
84784980
2022 11/13 17:32
謝謝!老師!月底計(jì)提哪些內(nèi)容呢?
易 老師
2022 11/13 17:39
按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,費(fèi)用尚未支付,但應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān) 的可進(jìn)行計(jì)提確認(rèn),如工資當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放。
84784980
2022 11/13 17:42
是不是當(dāng)月工資下月中旬支付就要在當(dāng)月計(jì)提,還有稅款,以及計(jì)提折舊。還有什么內(nèi)容呢?
易 老師
2022 11/13 17:43
同學(xué)您好,看簽的合同哪些沒(méi)有負(fù)要負(fù)的都可以計(jì)提
易 老師
2022 11/13 17:43
還有稅款這些也是要計(jì)提的
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