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問題已解決
上個(gè)月留抵稅額 634.71 這個(gè)月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 5336.76 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 561.46 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5263.51 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 634.71
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速問速答您好同學(xué),不要這樣寫,咱每個(gè)月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,
借。,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022 11/14 10:06
84784947
2022 11/14 10:09
留抵稅額 在電子稅務(wù)局 申報(bào)的時(shí)候不是 計(jì)算后的出來的嗎 》? 那么我 的分錄 怎么反應(yīng)出來呢 ?不反應(yīng)出來不是一直在賬面掛著嗎》?
李霞老師
2022 11/14 10:10
你好,留底稅額的話,咱們是計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅了,再轉(zhuǎn)出未交增值稅里面有余額的。
84784947
2022 11/14 10:18
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000
就是留抵稅額 = -900?
李霞老師
2022 11/14 10:24
你好,借,銷項(xiàng)稅額,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額,就是把他們合在一起。做一筆分錄就可以的。
李霞老師
2022 11/14 10:24
轉(zhuǎn)出未交增值稅就是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。
84784947
2022 11/14 10:29
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
對不對 ?
李霞老師
2022 11/14 10:33
你好同學(xué),看我第一個(gè)發(fā)給您的分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅,是放在借方的,看我第一句回復(fù)你的問題。
84784947
2022 11/14 10:39
正常情況下 銷項(xiàng)稅額應(yīng)該較大對吧 一般情況下 轉(zhuǎn)出未交增值稅 在貸方 對不對? 如我上個(gè)分錄所寫?
李霞老師
2022 11/14 10:43
您好,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候,咱們產(chǎn)生的是應(yīng)該交納的增值稅,所以未交增值稅就在貸方,相反的話咱就再借。
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