問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,10月份因?yàn)橐咔榉饪?,一個(gè)月也沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在申報(bào)10月份的增值稅和企業(yè)所得稅,怎么填?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/15 09:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅零申報(bào)就可以當(dāng)企業(yè)所得稅,你是按月的嗎?如果是的話,你填寫的是一到十月份的累計(jì)數(shù)據(jù)。
2022 11/15 09:13
84785037
2022 11/15 09:18
企業(yè)所得稅是季報(bào),9月份已經(jīng)申報(bào)了,增值稅是月報(bào),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該零申報(bào)還是無(wú)稅申報(bào)?
郭老師
2022 11/15 09:18
你好,沒(méi)有業(yè)務(wù)的零申報(bào)。
84785037
2022 11/15 09:21
零申報(bào)就是主表和附表都不填數(shù)字直接保存是嗎?
郭老師
2022 11/15 09:27
對(duì)的,是的,是這么做的。
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