問題已解決
老師你好,非盈利學校,前會計把增值稅做了零申報,有的季度企業(yè)所得稅也做了零申報,匯算清繳企業(yè)所得稅又填了收入,現(xiàn)在稅局要求寫情況說明,這個要怎么寫比較合理呢?
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速問速答同學你好,可以說當時會計人員請假,賬沒做出來,到申請期了,只能進行零申報,等到匯算清繳時,賬做好了,也就按賬上的數(shù)據(jù)進行申報了。
2022 11/16 21:07
王雁鳴老師
2022 11/16 21:08
同學你好,這種情況下,也只能說季度申報時,確實沒做好賬,匯算清繳時,才做好賬,這三年都是這種情況。
王雁鳴老師
2022 11/16 21:15
同學你好,也可以說因為財務(wù)人員不能預(yù)計年度匯算清繳時的利潤情況,季度申報時怕多繳了企業(yè)所得稅不好退,也就是怕退稅麻煩,所以就做了零申報。
王雁鳴老師
2022 11/16 21:34
同學你好,增值稅可以說收入都是無票收入,不知道什么時候就要發(fā)票了,所以也就沒確認收入,等年底時,確認都不要發(fā)票了,才確認收入處理的。
王雁鳴老師
2022 11/16 21:41
同學你好,這個不一定的,有的個人會要求開發(fā)票的。
84784952
2022 11/16 21:07
三年都沒申報哦
84784952
2022 11/16 21:08
2019年至到2021年都是沒報數(shù)據(jù)
84784952
2022 11/16 21:12
這種情況完全可以在做完賬后就進行更正申報的,
84784952
2022 11/16 21:24
但是增值稅也是零申報哦,這個怎么說明呢?
84784952
2022 11/16 21:38
但是學校一直都是無票收入的,都是一些學費,個人不可能要求學校給他開票吧?
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