問題已解決
我司是出口退稅生產(chǎn)型新成立企業(yè),一般貿(mào)易方式的,請(qǐng)問一下:1、10月份有3張出口報(bào)關(guān)單,當(dāng)月報(bào)關(guān)單信息已收齊的,因沒開到發(fā)票,所以沒申請(qǐng)退稅,但增值稅已申報(bào),退稅發(fā)票已勾選,現(xiàn)在我想跟著11月的一起申報(bào)退稅,那填退稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),10月份那3張報(bào)關(guān)單的所屬期填多少?因?yàn)閰R率不一樣,不知道能不能一起申報(bào);2、一張報(bào)關(guān)單里有些商品可以退稅,有些是0退稅率的,不能退稅的商品,是不是就不用錄入到退稅系統(tǒng)里?
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速問速答你好。10月3張報(bào)關(guān)單的所屬期是202210.匯率不一樣可以一起報(bào)的,你10月按10的匯率,11月按11月的匯率。
0退稅率不用申報(bào)免抵退稅,按免稅處理
2022 11/18 10:21
84784957
2022 11/18 11:47
請(qǐng)問:1、10月那3張報(bào)關(guān)單我想現(xiàn)在錄入退稅系統(tǒng)申報(bào)上去可以的嗎?過了報(bào)稅期,而且出口發(fā)票是這個(gè)月才開的; 2、0退稅率的商品不用退稅申報(bào),但要做退稅發(fā)票勾選抵扣吧?
張壹老師
2022 11/18 11:50
你好,你10月出口發(fā)票是先報(bào)增值稅,才報(bào)出口退稅的。
11月報(bào)稅期過了,你申請(qǐng)不了第10期出口退稅,你做在11期出口退稅就可以了。你這個(gè)月才開,你增值稅都沒報(bào),不能報(bào)出口退稅的。
0退稅率發(fā)票和增值稅發(fā)票沒關(guān)系,增值稅發(fā)票全部勾選認(rèn)證,0退稅發(fā)票按你的發(fā)票金額占全部銷售額的比做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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