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老師你好,9月份有暫估一筆庫存,10月份票來了,紅沖9月份的暫估庫存,成本需要紅沖再按現(xiàn)在的一個單價做一憑證嗎

84784966| 提問時間:2022 11/18 16:47
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,是的沒錯, 是這樣的 暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022 11/18 16:50
84784966
2022 11/18 16:56
9月份暫估了庫存借庫存200,貸應付300,10月收到票借庫存50,進項稅2貸應付100,紅沖借庫存-200,貸應付300,紅沖9月份成本,借主營業(yè)務成本400,貸庫存400,10月份紅沖掉的成本是按400結轉還是按50的結轉?
84784966
2022 11/18 16:58
是按10月份進項票的數(shù)量結轉成本還是按9月份銷售的總成本紅沖?
易 老師
2022 11/18 16:59
不是您這樣的。暫估多少就沖多少,相當復原,發(fā)票來了重記的
84784966
2022 11/18 17:00
成本不用紅沖嗎?
84784966
2022 11/18 17:00
我現(xiàn)在就是成本不知道怎調(diào)整
84784966
2022 11/18 17:02
不知道是按9月份的總銷售成本調(diào)整還是按10月份的票來調(diào)整9月份的成本?
84784966
2022 11/18 17:04
我把憑證發(fā)給你,幫我看下是結轉多少噸的成本
84784966
2022 11/18 17:06
10月份票回來是126噸,圖片只能發(fā)三張
易 老師
2022 11/18 17:14
同學您好,成本為什么要調(diào)整數(shù)量是以出庫單為準的
84784966
2022 11/18 17:15
9月份結轉的單價不一樣,所以我紅沖掉再按現(xiàn)在的單價重做一次
易 老師
2022 11/18 17:33
同學您好,一般是紅字沖回錯誤的,藍字記正確的
易 老師
2022 11/18 17:34
不要搞復雜沖掉就是沒有做,重新做正確的
84784966
2022 11/18 17:37
是紅沖掉126噸的成本,再做126噸的成本?剩下的到票了再做?
易 老師
2022 11/18 17:40
是的沒錯, 是這樣的
84784966
2022 11/18 17:41
好的,謝謝
易 老師
2022 11/18 17:45
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