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請問一下老師,公司以前沒有做賬,現(xiàn)在開始做賬,以前的有一筆欠款,怎么做分錄?

84785027| 提问时间:2022 11/21 19:44
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賀漢賓老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
1、在發(fā)生此業(yè)務時,是要根據(jù)供應商設置明細科目做分錄的,具體賬務處理如下:   借:原材料    貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)    應付賬款——XX供應商   2、在以后開出轉賬支票支付貨款時,我們財務人員在款項沒有被列支前,是暫時不用做任何賬務處理的,但是要注意的是,需要保存好票根,等到款項被劃走的時候,再根據(jù)銀行的扣款通知單和支票存根做分錄,具體賬務處理如下:   借:應付賬款——XX供應商 貸:銀行存款   前欠貨款:在購進業(yè)務中沒有支付貨款,而是經過應付賬款核算的經濟業(yè)務。需要注意的一點是,我們要知道的是賒購業(yè)務是先進貨,后付款的,正常情況下一般通過應付賬款來處理。   收到前欠貨款會計分錄   借:銀行存款    貸:應收賬款   已確認壞賬損失轉回   借:壞賬準備    貸:信用減值損失   企業(yè)應當在資產負債表日對應收款項的賬面價值進行評估,應收款項發(fā)生減值的,應當將減記的金額確認為減值損失,同時計提壞賬準備。
2022 11/21 19:45
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