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購買方收到銷售返利的銷售負數(shù)發(fā)票,如何做賬務處理
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速問速答@tyfhluo:會計分錄:借:應付賬款 貸:主營業(yè)成本貸:應交稅費一進項轉出 是這樣嗎
2017 07/05 21:08
李老師2
2017 07/05 21:12
按正常發(fā)票做帳,做負數(shù)就可以了
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購買方收到銷售返利的銷售負數(shù)發(fā)票,如何做賬務處理
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