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老師,我圈出來的差額征稅的成本部分分錄怎么寫?怎么計提工資和差額成本那個分錄成本?實際發(fā)工資計提的是50000,不是差額征稅的那個金額,如果按差額征稅的金額計提工資,實際上的支付的50000怎么處理

84784985| 提問時間:2022 11/25 19:18
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)貸應(yīng)付職工薪酬50000
2022 11/25 19:24
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