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老師您好!從科研項(xiàng)目預(yù)算收入中提取項(xiàng)目管理費(fèi),借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-項(xiàng)目管理費(fèi),貸:非財(cái)政撥款結(jié)余-項(xiàng)目管理費(fèi)。為什么沖減的是結(jié)轉(zhuǎn)資金?從預(yù)算收入里提取沖減的不應(yīng)該是預(yù)算收入嗎,又沒有說是從結(jié)轉(zhuǎn)資金里提取,干嘛沖減結(jié)轉(zhuǎn)資金

84785038| 提問時(shí)間:2022 11/28 11:33
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
尊敬的學(xué)員您好,這是預(yù)提費(fèi)用。所以預(yù)算會(huì)計(jì)就是這個(gè)分錄。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理 借:單位管理費(fèi)用等 貸:預(yù)提費(fèi)用 項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi)
2022 11/28 11:50
84785038
2022 11/28 11:53
老師,我知道這是預(yù)提費(fèi)用,我問的是在預(yù)算會(huì)計(jì)里為什么沖減的是結(jié)轉(zhuǎn)資金,從預(yù)算收入里提取沖減的不應(yīng)該是預(yù)算收入嗎,又沒有說是從結(jié)轉(zhuǎn)資金里提取
薛薛老師
2022 11/28 12:04
同學(xué)你好,在年末的時(shí)候會(huì)將預(yù)算收入的發(fā)生額中的專項(xiàng)基金收入轉(zhuǎn)入到這個(gè)科目,在預(yù)提的就是這個(gè)分錄,到年末了會(huì)沖銷有關(guān)明細(xì)科目余額。
84785038
2022 11/28 12:10
是先把預(yù)算收入轉(zhuǎn)到非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),然后預(yù)提的時(shí)候在沖減非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
薛薛老師
2022 11/28 12:13
同學(xué)你好。我把整個(gè)相關(guān)處理發(fā)給你,可以看看哈。 科目:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整 ——繳回資金 ——項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi) ——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) ——累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn) 會(huì)計(jì)處理:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的主要賬務(wù)處理如下: (1)年末,將事業(yè)預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入、附屬單位上繳預(yù)算收入、非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入、債務(wù)預(yù)算收入、其他預(yù)算收入本年發(fā)生額中的專項(xiàng)資金收入轉(zhuǎn)人本科目。 借:事業(yè)預(yù)算收入 上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入 附屬單位上繳預(yù)算收入 非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入 債務(wù)預(yù)算收入 其他預(yù)算收入 貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 貸:行政支出”、“事業(yè)支出”、“其他支出”科目下各非財(cái)政撥款專項(xiàng)資金支出明細(xì)科目 (2)按照規(guī)定從科研項(xiàng)目預(yù)算收入中提取項(xiàng)目管理費(fèi)或間接費(fèi)時(shí),按照提取金額 在預(yù)算會(huì)計(jì)中: 借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi) 貸:非財(cái)政撥款結(jié)余——項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi) 同時(shí)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中: 借:單位管理費(fèi)用 貸:預(yù)提費(fèi)用——項(xiàng)目間接費(fèi)或管理費(fèi) 因會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等事項(xiàng)調(diào)整非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金的,按照收到或支出的金額,在預(yù)算會(huì)計(jì)中: 借或貸:資金結(jié)存——貨幣資金 貸或借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整 同時(shí)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中: 借或貸:以前年度盈余調(diào)整 貸或借:銀行存款 按照規(guī)定繳回非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金的,按照實(shí)際繳回資金數(shù)額: 在預(yù)算會(huì)計(jì)中: 借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——繳回資金 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 同時(shí)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中: 借:累計(jì)盈余 貸:銀行存款 (3)年末,沖銷有關(guān)明細(xì)科目余額。 將“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整、項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi)、繳回資金、本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目余額轉(zhuǎn)人“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”科目。 【提示】結(jié)轉(zhuǎn)后,“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目除“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”明細(xì)科目外,其他明細(xì)科目應(yīng)無余額。
84785038
2022 11/28 12:15
懂了懂了,謝謝老師
薛薛老師
2022 11/28 12:17
不客氣!加油,期待你的五星好評(píng)!
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