問題已解決

應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅是過渡性科目嗎

84785000| 提問時間:2022 11/30 14:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個是計提,它不是通過應(yīng)交所得稅,你當時繳納的時候它計提了,然后你紅充的時候也得紅沖劑體。
2022 11/30 14:08
84785000
2022 11/30 14:22
我想問的是圖片上他為啥要用應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅科目,為啥要在貸方,在貸方不是稅又增加了嗎
郭老師
2022 11/30 14:24
你好,那他紅沖計提了應(yīng)交稅費不就有余額啦,你看第二個分錄,聯(lián)系起來看可以吧,你繳納的時候是借應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅貸銀行存款,那退回來不得做相反的。
84785000
2022 11/30 14:37
稅費是去年繳納的,今年匯算清繳退回來的錢,為啥今年也做貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅呢?
郭老師
2022 11/30 14:38
不管是今年還是去年的所得稅,都需要通過應(yīng)交稅費,就像你的增值稅是應(yīng)交稅費,增值稅是一個道理啊。
郭老師
2022 11/30 14:38
今年的叫所得稅,去年的就不交所得稅啦。
84785000
2022 11/30 15:33
可是金額不一樣啊,一年要預(yù)繳四次企業(yè)所得稅啊,加起來的金額和退回來的金額不一樣啊
郭老師
2022 11/30 15:34
你只退多交的那一部分,沒有多交肯定不退回來的。
郭老師
2022 11/30 15:34
他說,你退回來必須一模一樣才能做應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅啊,你退回來的企業(yè)所得稅和支付出去的企業(yè)所得稅,都需要通過應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅來做。
84785000
2022 11/30 15:37
是不是他是去年交的所得稅的退稅,所以用所得稅科目?。?/div>
郭老師
2022 11/30 15:38
跨年了,損益類的科目用以前年度損益調(diào)整來做。
郭老師
2022 11/30 15:38
不直接做到今年的所得稅費用,做到今年的所得稅費用影響今年的經(jīng)歷。
郭老師
2022 11/30 15:38
不做今年的所得稅費用,如果做到所得稅費用,影響今年的凈利潤
84785000
2022 11/30 15:46
不是,我說的簡化了,我說的不是所得稅費用,是應(yīng)交所得稅,我的意思是貸方用的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅科目,是因為退回來的是去年的企業(yè)所得稅,因為去年繳納的時候用的是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅科目,且退回來的是企業(yè)所得稅,所以用應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,是嗎
郭老師
2022 11/30 15:47
是的,可以這么理解的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~