問題已解決

請老師寫出詳細(xì)的數(shù)字,以便我看的明白!

84785006| 提問時間:2022 12/02 10:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,過程復(fù)雜晚些給你答案
2022 12/02 10:24
家權(quán)老師
2022 12/02 12:08
1.借:在建工程47600 貸原材料45600 應(yīng)付職工薪酬-工資2000 借:固定資產(chǎn)47600 貸:在建工程47600 2.借:預(yù)付賬款9000 貸:銀行存款9000 3.借:管理費用-房款攤銷 9000/5 貸:預(yù)付賬款 1800 4.借:原材料1000 營業(yè)外支出500 貸:銀行存款1500
84785006
2022 12/02 21:36
老師為什么第二問分錄是預(yù)付賬款,不是固定資產(chǎn)?
家權(quán)老師
2022 12/02 23:17
你好,這個期限很短,只有5個月
84785006
2022 12/02 23:18
那也應(yīng)該是短期賬款呢
家權(quán)老師
2022 12/02 23:23
應(yīng)該是待攤費用,現(xiàn)在沒有那個科目了,以預(yù)付賬款代替
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~