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老師你好!甲公司為增值稅-般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售化物品。2019年6月, 受托加工高檔粉餅收取不含增值稅加工費(fèi)10萬元,委托方提供的原材料成本100萬元。已知,甲公司無同關(guān)產(chǎn)品銷售價(jià)格高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%,高檔化妝品的成本利潤率為5%,有關(guān)甲公司應(yīng)代收代館夕的消稅,請問這個怎么做嗎?

84784989| 提問時(shí)間:2022 12/02 15:58
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師
學(xué)員你好。計(jì)算如下 消費(fèi)稅(100+10)*1.15/(1-0.15)*0.15=22.32352941
2022 12/02 16:00
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