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老師,我九月份發(fā)票沒有收到做了暫估,現在發(fā)票收到了我應該怎么沖當時做暫估的時候是借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款

84784986| 提問時間:2022 12/02 16:01
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,咱做暫估的話是怎么做的?一般紅沖,是借應付賬款暫估,貸庫存商品或者貸主營業(yè)務成本。
2022 12/02 16:08
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