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實(shí)務(wù)
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計(jì)提上月的增值稅和附加稅,怎么做分錄
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速問速答1、計(jì)提時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
計(jì)提時借 :稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅,交時借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅,貸銀行存款
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
2022 12/07 09:25
易 老師
2022 12/07 09:26
計(jì)提時借 :稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交教育附加應(yīng)交教育地方附加,交時借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅,貸銀行存款
84785046
2022 12/07 09:29
那什么時候涉及到以前年度損益調(diào)整,補(bǔ)交嗎
易 老師
2022 12/07 09:38
是的沒錯, 是這樣的
涉及以前年度損益差額的通過以前年度損益調(diào)整
84785046
2022 12/07 09:53
那最后以前年度損益調(diào)整要轉(zhuǎn)利潤分配嗎
易 老師
2022 12/07 09:58
是的沒錯, 是這樣的
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