問題已解決
一般納稅人,11月銷項稅額8256.9元,用銀行支付增值稅,增值稅用計提嗎?分錄該怎么寫。怎么將銷項稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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速問速答你好
月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
月初繳納?
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2022 12/07 11:07
84784977
2022 12/07 11:09
沒有進(jìn)項額,只有銷項稅額,該怎么寫
鄒老師
2022 12/07 11:10
你好,沒有進(jìn)項額,只有銷項稅額
月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
月初繳納?
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
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