1月收到80000元建筑設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票 (金額77669.9元,3%稅率,稅額2330.1元) 實(shí)際支付60000元 上一個(gè)會計(jì)做賬 按照本次實(shí)際支付60000元 金額60000/1.03*0.03=58252.43元 稅額1747.57元做賬 借 開發(fā)成本-工程設(shè)計(jì)費(fèi)58252.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1747.57 貸 銀行存款 60000 老師 我在想 要不要改一下 就是 借 開發(fā)成本-工程設(shè)計(jì)費(fèi)77669.9 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2330.1 貸 應(yīng)付賬款80000 然后 借 應(yīng)付賬款60000 貸銀行存款60000 但是 由于上一個(gè)會計(jì)是今年1月份做的賬,改的話我也不知道怎么下手
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速問速答同學(xué)你好
是什么會計(jì)準(zhǔn)則
2022 12/12 11:31
84785033
2022 12/12 11:32
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2022 12/12 11:37
同學(xué)你好
沒有跨年多做的直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785033
2022 12/12 11:39
會不會影響之前每個(gè)季度的財(cái)報(bào)?
樸老師
2022 12/12 11:47
同學(xué)你好
這個(gè)不會的
你這個(gè)月做跨年調(diào)整
84785033
2022 12/12 11:52
跨年調(diào)整???沒看懂
樸老師
2022 12/12 11:58
同學(xué)你好
對的
這個(gè)是跨年調(diào)整的
84785033
2022 12/12 12:05
沒有跨年啊,今年一月做的賬,然后我現(xiàn)12月做11月份賬
樸老師
2022 12/12 12:10
同學(xué)你好
如果沒跨年就直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
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- 老師,簡易計(jì)稅的工程,收到分包發(fā)票時(shí)分錄是:借:工程施工-項(xiàng)目-分包費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是還少一步分錄啊 503
- 采購材料 , 借工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 開具工程發(fā)票, 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 月底認(rèn)證發(fā)票, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額, 繳納增值稅, 借應(yīng)繳稅額-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 我這樣對不對 1048
- 支付的材料費(fèi),發(fā)票已經(jīng)收到,還要不要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目? 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 24
- 老師,你好,我們有個(gè)付款的憑證給下錯(cuò)科目了,憑證是 借:合同履約成本-工程施工-檢測費(fèi)18867.92 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 1132.08 貸:銀行存款 20000 正確的是,借方應(yīng)該是應(yīng)付賬款,而且待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)進(jìn)了應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額中,已抵扣,那這項(xiàng)目調(diào)整是不是很麻煩呀 655
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