問題已解決
老師好,跨月專票怎么紅沖呢?是因為稅號錯誤了,當(dāng)月稅也交了,現(xiàn)在處理
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速問速答同學(xué),你好
開具紅字發(fā)票
2022 12/12 13:55
84785012
2022 12/12 13:59
老師你有沒有開紅字發(fā)票的流程
小菲老師
2022 12/12 14:01
同學(xué),你好
實行增值稅專用發(fā)票電子化的新辦納稅人開具增值稅電子專用發(fā)票(以下簡稱“電子專票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止、銷售折讓等情形,需要開具紅字電子專票的,按照以下規(guī)定執(zhí)行:
(一)購買方已將電子專票用于申報抵扣的,由購買方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)(以下簡稱“發(fā)票管理系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》),填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字電子專票信息。
購買方未將電子專票用于申報抵扣的,由銷售方在發(fā)票管理系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》,填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字電子專票信息。
(二)稅務(wù)機關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。
(三)銷售方憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字電子專票,在發(fā)票管理系統(tǒng)中以銷項負(fù)數(shù)開具。紅字電子專票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。
(四)購買方已將電子專票用于申報抵扣的,應(yīng)當(dāng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字電子專票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
84785012
2022 12/12 14:21
老師,我是之前月份的,是紙質(zhì)的專用發(fā)票
小菲老師
2022 12/12 14:27
同學(xué),你好
嗯,開具紅字信息表,然后開具紅字發(fā)票
84785012
2022 12/12 14:38
開了以后,再按照正常的開給對方嗎?像這種情況交的稅怎么辦?
小菲老師
2022 12/12 15:33
同學(xué),你好
是的
一正一負(fù),不用繳稅
84785012
2022 12/12 15:53
老師,那這個紅字發(fā)票咋個做賬呀
小菲老師
2022 12/12 16:55
同學(xué),你好
和藍(lán)字發(fā)票分錄一樣,金額負(fù)數(shù)
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